签字注册会计师:刘生刚,2019年5月成为注册会计师,2014年2月开始从事上市公司审计,2012年1月开始在大华会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2020年开始为本公司提供审计服务;近三年签署3家上市公司审计报告 。
项目质量控制复核人:弓新平,2002年6月成为注册会计师,2000年10月开始从事上市公司审计,2002年6月开始在大华所执业,2020年1月开始从事复核工作,近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告情况超过1家次 。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分 。
3、独立性
大华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性 。
4、审计收费
本期审计费用拟定为90万元,其中财务审计费用70万元,内控审计费用20万元 。审计费用系按照大华会计师事务所(特殊普通合伙)所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用 。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定 。
上期审计费用90万元,本期审计费用较上期审计费用无变化 。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了充分的了解和审查,并结合公司实际情况,认为其具有从事证券、期货相关业务资格,具有丰富的上市公司审计工作经验,已连续多年为公司提供审计服务,对公司经营情况和业务流程较为熟悉,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,能够满足公司财务审计和内控审计的工作要求 。因此,公司董事会审计委员会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构,并将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第九届董事会第三十次会议审议 。
(二)独立董事的事前认可情况和独立意见
1、独立董事的事前认可意见
公司已就续聘会计师事务所的事项事先与我们进行了沟通,我们听取了有关人员的汇报 。我们认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有从事上市公司审计工作的丰富经验和专业能力,能够满足公司审计工作的要求 。我们对公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构表示事前认可,同意将本议案提交公司第九届董事会第三十次会议审议 。
2、独立董事的独立意见
大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的能力;本次续聘有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性,有利于提高公司审计工作 的质量,有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益;公司续聘会计 师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定 。我们同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构,并同意将本议案提交公司股东大会审议 。
(三)董事会审议情况
公司于2021年4月22日召开第九届董事会第三十次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构 。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效 。
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