2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况,详见下表:
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3.独立性
中天运及项目合伙人马晓红、签字注册会计师庞勇、项目质量控制复核人张志良不存在可能影响独立性的情形 。
(三)审计收费
2020年度审计收费120万元(其中:财务审计服务报酬为100万元,内部控制审计服务报酬为20万元),
审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价 。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2021年度的具体审计要求和中天运协商确定相关审计费用,审计费用合计不超过120万元(包括120万元) 。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
(一)经公司董事会审计委员会审核,认为中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,且具有上市公司审计工作的丰富经验,在担任公司审计机构期间,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)严格遵循了有关财务审计的法律法规和相关政策,勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的执业准则,公允合理地发表了独立审计意见,为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果;具有足够的投资者保护能力;项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形 。同时,鉴于中天运会计师事务所(特殊普通合伙)在公司审计执业过程中诚实守信、勤勉尽责,且对公司业务熟悉、便于沟通、收费合理,公司审计委员会同意将续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议 。
(二)1.公司独立董事对续聘2021年度财务审计机构和内部控制审计机构事项进行了事前认可,并对此事项发表了如下意见:中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行证券相关业务的资格以及为上市公司提供审计服务的经验与能力,在2020年度财务报告审计及内部控制审计过程中,认真履行职责,恪守职业道德,遵照独立、客观、公正的执业准则,能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计,满足了公司2020年度财务审计及公司内控审计工作的要求 。为保证公司审计工作的稳定性、连续性,同意将拟聘中天运为公司2021年度审计机构的相关议案提交董事会审议 。
2.独立董事关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的独立意见如下:中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务审计资格,具有为上市公司提供审计服务的经验 。出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果 。公司续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度审计机构的程序亦符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的行为 。因此,我们一致同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,并同意将此事项提交公司股东大会审议 。
(三)公司第十届董事会第九次会议以15票同意,0票反对,0票弃权分别审议通过了《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》和《关于续聘公司2021年度内控审计机构的议案》,聘任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构 。
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